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舟曲县人民检察院2026年单位预算公开

时间:2026-03-04 09:39:01 来源:本站原创  作者: 点击数:

 

舟曲县人民检察院

2026年单位预算公开情况说明


   

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:

一、单位职责

人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。舟曲县人民检察院主要职责是:

(一)在上级检察机关领导下履行职责,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二)依法提请县人民检察院向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

(三)按照管辖范围,对本县公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件,提起公诉,支持公诉,对本县人民法院确有错误的一审判决、裁定,提出抗诉,对本县人民法院的审判活动是否合法实行监督。

(四)对本县人民法院的判决、裁定的执行情况和县看守所活动是否合法,进行监督。

(五)依法对本县人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活动,实行法律监督。

(六)对本县人民法院己经发生法律效力,确有错误的民事、经济、行政判决或裁定,提请抗诉。

(七)依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首。

(八)向上级检察机关负责本院队伍的思想政治工作、纪检监察工作以及党的思想、组织、作风建设等项工作,依法建院从严治检。

(九)规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等项工作。

(十)负责其它应由舟曲县人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

舟曲县人民检察院属财政全额拨款的行政单位,由于司法体制改革,舟曲县人民检察院现改革为五个部门,即第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算908.09万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2026年收入预算908.09万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入872.49万元,占96.08%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

上年结转收入35.60万元,占3.92%;

其他收入0.00万元,占0.00%。



(二)支出预算

2026年支出预算908.09万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出707.49万元,占77.91%;项目支出165.00万元,占18.17%;上年结转收入35.60万元,占3.92%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出872.49万元,包括:公共安全支出726.92万元、社会保障和就业支出52.56万元、卫生健康支出34.44万元、住房保障支出58.57万元。

具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):





(一)基本支出

2026年基本支出707.49万元,比2025年预算减少33.11万元,下降4.5%,下降的主要原因是本年度事业身份人员调出4人,退休1人,基本支出相应减少。

其中:人员经费支出622.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出85.30万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2026年一般公共预算项目支出165.00万元,比2025年预算减少36.61万元,下降18.2%,下降的主要原因是2025年结转至2026年的项目资金较上年有所减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2026年预算数为543.70万元,比2025年预算减少23.84万元,下降4.2%,下降的主要原因是本年度事业身份人员调出4人,行政人员退休1人,导致经费相应减少。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2026年预算数为165.00万元,比2025年预算减少14.8万元,下降8.2%,下降的主要原因2026年项目经费财政下达资金较上年减少。

3、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):2026年预算数为18.22万元,与上年预算基本持平

4、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):2026年预算数为0.00万元,比2025年预算减少21.81万元,下降100.0%,下降的主要原因是2026年人员较2025年有所减少,导致本年度其他检察支出预算减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2026年预算数为1.00万元,与上年预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为50.46万元,比2025年预算减少3.37万元,下降6.3%,下降的主要原因是在职事业人员调出4人,导致预算数相应减少。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2026年预算数为1.10万元,比2025年预算增加0.46万元,增长71.9%,增长的主要原因是新增长期护理保险等支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为19.99万元,比2025年预算减少1.28万元,下降6.0%,下降的主要原因是调出事业人员4人预算时调入人员还未调入到本单位

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为0.36万元,与上年预算基本持平

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为14.09万元,与上年预算基本持平

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为58.57万元,比2025年预算减少3.42万元,下降5.5%,下降的主要原因是事业身份人员调出4人,导致预算数相应减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算16.80万元,较2025年预算减少25.00万元。

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年预算持平。

2.公务接待费0.80万元,与上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费16.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费16.00万元),比2025年预算减少25万元,下降61.0%,下降的主要原因是2026年无公务用车购置预算安排,相应本年度无公务用车购置费用。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费4.62万元,比2025年预算增加3万元,增长185.2%,增长的主要原因是为保障年度培训任务顺利进行,提升队伍履职能力,根据实际情况,增加预算安排。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元,与上年预算持平

(四)委托业务费预算情况说明

6.委托业务费60.00万元,比2025年预算增加46.39万元,增长340.8%,增长的主要原因是为保障检察工作顺利进行,提升队伍履职能力,根据实际情况,增加预算安排。





 

 

 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费68.21万元,比2025年预算减少37.28万元,下降35.3%,下降的主要原因是根据财政厅过紧日子的要求,压减一般性支出。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额121.95万元,其中:政府采购货物预算6.95万元,政府采购工程预算40.00万元,政府采购服务预算75.00万元。

2026年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3,204.90万元。其中:办公用房2,308.54平方米,价值655.81万元。预算单位共有公务用车5辆,价值125.84万元。单价20万元以上的设备价值390.61万元。2026年拟采购固定资产约9.90万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2026年本单位不涉及非税收入,2026年计划征收0.00万元。

(三)重点项目情况

项目名称:检察业务综合保障经费

1、项目概况:通过检察业务综合保障经费的规范使用,进一步保障日常办公运转、委托业务开展、办案辅助支持等各项检察业务的资金需求,提升检察队伍履职能力和办案质效,强化法律监督职能,依法惩治各类犯罪、保护生态环境、护航营商环境、服务乡村振兴,积极化解社会矛盾,规范司法行为,推进检察工作现代化,为服务经济社会高质量发展、增进民生福祉、维护社会公平正义提供坚实保障。

2、立项依据:中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知;根据《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》等。

3、实施主体:舟曲县人民检察院

4、实施周期:2026年1月1日至2026年12月31日

5、实施计划:检察业务保障经费项目资金主要计划用于日常办公用品采购、差旅费报销、协助办案人员劳务、委托业务等方面

6、年度预算安排:本年度安排预算65万元。

7、预期总体目标:通过检察业务综合保障经费的规范使用,进一步保障日常办公运转、委托业务开展、办案辅助支持等各项检察业务的资金需求,提升检察队伍履职能力和办案质效,强化法律监督职能,依法惩治各类犯罪、保护生态环境、护航营商环境、服务乡村振兴,积极化解社会矛盾,规范司法行为,推进检察工作现代化,为服务经济社会高质量发展、增进民生福祉、维护社会公平正义提供坚实保障。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为38.70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是2025年1—6月,新车购置上级批复未下达,暂未完成车辆购置。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为56.52%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是检察业务综合保障经费项目资金执行率监控期目标值为75%,监控期执行率为59.35%,主要是由于2025年取暖费未到支付期,根据工作安排,取暖费在第四季度进行支付;中央政法转移支付资金项目资金执行率监控期目标值为75%,监控期执行率为55.38%,主要是由于部分合同支付日期集中在第四季度。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:针对我院绩效监控发现的预算执行问题,我院已及时进行通报,并严格按照工作计划推进项目实施,将具体工作要求以及本院年度重点工作任务贯通融合,保证资金合理合规支出。

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果随单位决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2026年度增加单位预算项目0个,增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标46个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映舟曲县人民检察院的基本支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映舟曲县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映舟曲县人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映舟曲县人民检察院开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、住房保障支出(类):反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

33、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

34、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

35、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

36、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

37、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

38、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

39、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

40、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

41、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

42、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

43、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

44、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

45、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

46、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

47、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

49、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

50、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

51、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。

52、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54、商品和服务支出(类)福利费(款):

55、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

56、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

57、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

58、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

60、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

61、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

62、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

63、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

64、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

65、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

66、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

舟曲县人民检察院

2026年02月27日

 

附件:1.舟曲县人民检察院2026年单位预算公开表

2.舟曲县人民检察院2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

   
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 872.49 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算收入 三、国防支出
四、教育专户核算 四、公共安全支出 762.52
五、事业收入 五、教育支出
六、上级补助收入 六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入 八、社会保障和就业支出 52.56
九、其他收入 九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 34.44
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 58.57
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 872.49 本年支出合计 908.09
十、上年结转 35.60 二十九、结转下年
十一、上年结余
收入总计 908.09 支出总计 908.09


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目 预算数
** 1
一、一般公共预算财政拨款收入 872.49
经费拨款 872.49
本年收入合计 872.49
十、上年结转 35.60
财政性资金结转 35.60
一般公共预算收入结转 35.60
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
非财政性资金结转
教育专户结转
十一、上年结余
财政性资金结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
非财政性资金结余
收入合计 908.09


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

支出功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 上年结转
** 1 2 3 4
总计 908.09 707.49 165.00 35.60
[204]公共安全支出 762.52 561.92 165.00 35.60
[20404]检察 762.52 561.92 165.00 35.60
[2040401]行政运行 543.70 543.70
[2040402]一般行政管理事务 193.16 165.00 28.16
[2040450]事业运行 18.22 18.22
[2040499]其他检察支出 7.43 7.43
[208]社会保障和就业支出 52.56 52.56
[20805]行政事业单位养老支出 51.46 51.46
[2080501]行政单位离退休 1.00 1.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.46 50.46
[20899]其他社会保障和就业支出 1.10 1.10
[2089999]其他社会保障和就业支出 1.10 1.10
[210]卫生健康支出 34.44 34.44
[21011]行政事业单位医疗 34.44 34.44
[2101101]行政单位医疗 19.99 19.99
[2101102]事业单位医疗 0.36 0.36
[2101103]公务员医疗补助 14.09 14.09
[221]住房保障支出 58.57 58.57
[22102]住房改革支出 58.57 58.57
[2210201]住房公积金 58.57 58.57


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

   
项目 预算数 项目 合计
一、本年收入 872.49 一、本年支出 872.49
(一)一般公共预算财政拨款 872.49 (一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款 (三)国防支出
(四)公共安全支出 726.92
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出 52.56
(九)社会保险基金支出
(十)卫生健康支出 34.44
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探工业信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)自然资源海洋气象等支出
(二十)住房保障支出 58.57
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)灾害防治及应急管理支出
(二十四)预备费
(二十五)其他支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
(二十九)抗疫特别国债安排的支出
      872.49       872.49


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称 总计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[501102]舟曲县人民检察院 872.49 872.49 707.49 165.00


表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

支出功能分类科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
总计 872.49 707.49 165.00
204 公共安全支出 726.92 561.92 165.00
20404 检察 726.92 561.92 165.00
2040401 行政运行 543.70 543.70
2040402 一般行政管理事务 165.00 165.00
2040450 事业运行 18.22 18.22
208 社会保障和就业支出 52.56 52.56
20805 行政事业单位养老支出 51.46 51.46
2080501 行政单位离退休 1.00 1.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.46 50.46
20899 其他社会保障和就业支出 1.10 1.10
2089999 其他社会保障和就业支出 1.10 1.10
210 卫生健康支出 34.44 34.44
21011 行政事业单位医疗 34.44 34.44
2101101 行政单位医疗 19.99 19.99
2101102 事业单位医疗 0.36 0.36
2101103 公务员医疗补助 14.09 14.09
221 住房保障支出 58.57 58.57
22102 住房改革支出 58.57 58.57
2210201 住房公积金 58.57 58.57


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
总计 707.49 622.19 85.30
301 工资福利支出 619.79 619.79
30101 基本工资 214.25 214.25
30102 津贴补贴 159.29 159.29
30103 奖金 25.81 25.81
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.46 50.46
30110 职工基本医疗保险缴费 18.92 18.92
30111 公务员医疗补助缴费 14.09 14.09
30112 其他社会保障缴费 2.17 2.17
30113 住房公积金 58.57 58.57
30199 其他工资福利支出 76.23 76.23
302 商品和服务支出 85.30 85.30
30201 办公费 4.94 4.94
30202 印刷费 1.00 1.00
30205 水费 0.80 0.80
30206 电费 6.22 6.22
30207 邮电费 4.28 4.28
30211 差旅费 11.32 11.32
30213 维修(护)费 0.40 0.40
30216 培训费 1.62 1.62
30217 公务接待费 0.80 0.80
30228 工会经费 8.44 8.44
30231 公务用车运行维护费 16.00 16.00
30239 其他交通费用 24.23 24.23
30299 其他商品和服务支出 5.25 5.25
303 对个人和家庭的补助 2.40 2.40
30302 退休费 1.00 1.00
30305 生活补助 1.04 1.04
30307 医疗费补助 0.36 0.36


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位:万元

单位名称 “三公”经费 会议费 培训费 委托业务费
合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置 公务用车运行维护费
** 1 2 3 4 5 6 7 8
[501102]舟曲县人民检察院 16.80 0.80 16.00 4.62 60.00


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号 部门预算支出经济分类科目 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
总计 68.21 50.21 18.00
1 [30201]办公费 4.94 4.94
2 [30202]印刷费 1.00 1.00
3 [30205]水费 0.80 0.80
4 [30206]电费 6.22 6.22
5 [30207]邮电费 4.28 4.28
6 [30208]取暖费 18.00 18.00
7 [30209]物业管理费
8 [30211]差旅费 11.32 11.32
9 [30213]维修(护)费 0.40 0.40
10 [30215]会议费
11 [30218]专用材料费
12 [30229]福利费
13 [30231]公务用车运行维护费 16.00 16.00
14 [30299]其他商品和服务支出 5.25 5.25
15 [31002]办公设备购置


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目 预算数
** 1

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称 合计 一般公共预算项目支出 政府性基金预算项目支出 国有资本经营预算项目支出
** 1 2 3 4

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目 预算数
** 1

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2026年度)

单位名称 舟曲县人民检察院
联系人 姬燕文 联系电话 18919413315
预算情况(万元) 按支出类型分 预算金额 按来源类型分 预算金额
基本支出 人员经费 622.19 上级财政补助 110.00
公用经费 85.30 本级财政安排 762.49
合计 707.49 其他资金 35.60
项目支出 本级 200.60 收入预算合计 908.09
对下转移支付 0.00 支出预算合计 908.09
合计 200.60
年度绩效目标 本年度我院聚焦履职规范与效能提升,以财资管理合规为基础,严格落实预算收支管理要求,确保预算执行、调整平稳有序,“三公”经费有效控制、结转结余维持合理范围,同时保障资金使用合规、会计和内控制度执行有效,政府采购规范节约,资产管理合规高效、固定资产利用充分,在职人员合理控制,预算绩效管理工作取得实效;以核心业务质效为重点,全面推进刑事、民事、行政检察及案件办理等工作,确保各项业务完成率达标,按需落实供暖面积保障、直饮水设备采购安装、资产清查、移动检务终端服务采购、劳务人员聘请、电路改造等工作,同时保障案件质量合格率、检察建议采纳率达标,单位正常运转率稳定,供暖达标、各项采购及项目验收合格,劳务费足额发放,各类检察及保障工作推进及时,成本控制符合要求;以综合效益提升为导向,着力挽回群众经济损失,有效保障检察工作有序开展,扩大普法宣传知晓度,维护辖区社会和谐稳定,严厉打击生态犯罪、守护生态秩序,保障单位工作人员与人民群众满意度维持在较高水平,增强检察工作的社会与生态效益;以长远发展赋能为目标,扎实推进党建工作开展,落实培训计划完成率,持续完善制度建设,积极推进改革创新,不断提升检察队伍建设与管理水平,为辖区法治建设与生态保护提供坚实支撑。 
绩效指标 一级指标 权重 二级指标 三级指标 指标值
基本运行指标 10 预算收支管理 预算执行率 ≤100%
预算调整率 ≤5%
“三公”经费控制率 ≤100%
结转结余变动率 ≤0%
财会管理 资金使用合规性 合规
会计和内控制度执行有效性 有效
采购管理 政府采购规范性 规范
政府采购节约率 ≥3%
资产管理 资产管理规范性 规范
固定资产利用率 ≥90%
人员管理 在职人员控制率 ≤100%
绩效管理 预算绩效管理工作成效 较上年提升
重点履职指标 30 数量指标 刑事检察工作完成率 =100%
民事检察工作完成率 =100%
行政检察工作完成率 =100%
供暖受众人数 =50人
直饮水设备采购工作完成率 =100%
资产清查工作完成率 =100%
移动检务终端服务购买工作完成率 =100%
聘请劳务人员数量 =10人
电路改造工作完成率 =100%
质量指标 劳务费足额发放 =100%
电路改造工作保障率 =100%
检察建议采纳率 =100%
单位正常运转率 =100%
直饮水设备安装合格率 =100%
资产清查工作验收合格率 =100%
移动检务终端服务购买工作验收合格率 =100%
时效指标 案件办理及时性 及时
直饮水设备购置完成及时性 及时
资产清查工作完成及时性 及时
电路改造工作及时性 及时
移动检务终端系统建设及时性 及时
劳务费发放及时性 及时
成本指标 成本控制情况 在预算范围内
部门综合指标 30 经济效益 挽回经济损失 有效挽回
社会效益 有效保障检察工作的开展 有效保障
普法宣传知晓度 ≥85%
维护辖区社会和谐稳定 维护
生态效益 打击生态犯罪,维护生态秩序 有效维护
服务对象满意度 单位工作人员满意度 ≥90%
人民群众满意度 ≥90%
可持续发展能力指标 20 组织建设 党建工作开展情况 良好
宣传培训 培训计划完成率 ≥90%
制度建设 制度完善情况 完善
改革创新 改革创新情况 良好


项目支出绩效目标表

2026年度)

项目名称 中央政法转移支付资金
主管部门及代码 501--甘肃省人民检察院 实施单位 舟曲县人民检察院
项目金额(万元) 年度资金总额: 145.60
其中:当年财政拨款 110
上年结转资金 35.6
其他资金 0.00
年度绩效目标 通过中央政法转移支付资金,落实经费统筹保障,完成直饮水机的配置、资产清查的推进、电路改造的实施及移动检务终端服务的落地,同时支撑各类检察工作及案件办理的全流程推进;预期实现直饮水机等设施配置到位、资产清查、电路改造等工作按时完成且验收合格、检察工作及案件办理的完成率与质量达标并及时推进的产出目标,同时达成群众经济损失有效挽回、社会秩序持续稳定、工作人员对保障服务满意度提升、人民群众对检察工作认可度增强的效益目标,为检察业务的规范高效开展与政法工作的社会效能发挥提供坚实保障。
绩效指标 一级指标 权重 二级指标 三级指标 指标值
成本指标 20 经济成本指标 成本控制情况 ≤110万元
产出指标 40 数量指标 各类检察工作完成率 =100%
移动检务终端服务完成率 =100%
电路改造工作完成率 =100%
购买直饮水机个数 ≤5个
资产清查工作完成率 =100%
培训工作完成率 =100%
质量指标 案件办理合格率 ≥95%
移动检务终端服务验收合格率 =100%
电路改造工作验收合格率 =100%
直饮水机验收合格率 =100%
资产清查委托业务验收合格率 =100%
培训考核通过率 =100%
培训质量合格率 合格
时效指标 案件办理及时性 及时
移动检务终端服务开展及时性 及时
电路改造完工及时性 及时
直饮水机购买及时性 及时
资产清查工作开展及时性 及时
培训考核工作完成及时性 =100%
效益指标 20 经济效益 挽回群众经济损失 有效挽回
社会效益 维护社会稳定 维护
满意度指标 10 服务对象满意度 工作人员满意度 ≥90%
人民群众满意度 ≥85%


项目支出绩效目标表

2026年度)

项目名称 检察业务综合保障经费
主管部门及代码 501--甘肃省人民检察院 实施单位 舟曲县人民检察院
项目金额(万元) 年度资金总额: 55.00
其中:当年财政拨款 55
上年结转资金 0.00
其他资金 0.00
年度绩效目标 通过检察业务保障经费,完成协助办案人员劳务费的精准核定与按时足额发放、办公场地供暖服务的稳定供给,以及支撑各类检察业务相关辅助工作的落地实施;实现协助办案人员用工保障合规有序、单位办公运转无中断、检察业务工作按计划高效推进的产出目标,同时达成行政保障成本与预算适配、检察工作效率提升、工作人员对保障服务满意度改善的效益目标,为检察业务的平稳开展提供可靠支撑。
绩效指标 一级指标 权重 二级指标 三级指标 指标值
成本指标 20 经济成本指标 成本控制情况 ≤55万元
产出指标 40 数量指标 公益诉讼案件办理工作完成率 =100%
供暖面积 ≤5200㎡
行政检察工作完成率 =100%
刑事检察工作完成率 =100%
民事检察案件办理工作完成率 =100%
协助办案人员劳务费发放人数 ≤10人
质量指标 协助办案人员工资足额发放 =100%
量刑建议采纳率 ≥90%
检察建议采纳率 =100%
单位正常运转率 =100%
时效指标 供暖工作开展及时性 及时
协助办案人员劳务费发放及时性 及时
案件办理及时性 及时
效益指标 20 社会效益 工作效率提升 提升
保障检察业务有效开展 有效保障
满意度指标 10 服务对象满意度 检察院工作人员满意度 ≥85%